АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2020 |
|
|
| № 3199 |
- |
| ¬ |
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 116 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов»», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2 подраздела 2.7 таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 3 подраздела 3.1 «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» пункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 3 подраздела 3.2 «Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» пункт 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 5 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.
Исполняющий полномочия главы города |
Ю.В.Шалабаев
|
Н.Е.Бочарова
246 82 81
3
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 08.09.2020 № 3199
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТ) | |||||||
Соисполнители Программы | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДДХ) Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «СМЭУ») | |||||||
Подпрограммы Программы | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | |||||||
Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | |||||||
Задачи Программы | Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий Развитие городского пассажирского транспорта Обеспечение безопасности дорожного движения Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | |||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | |||||||
Ответственный исполнитель, соисполнители | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
Всего, в том числе: | 2 381 237 459,47 | 2 785 445 979,50 | 2 784 540 100,00 | 2 542 821 500,00 | 2 422 422 932,11 | 2 479 208 421,51 | 15 395 676 392,59 | |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 923 648 406,84 | 408 822 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 4 293 606 313,11 | |
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | 8 398 527 880,00 | |
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 399 470,02 | |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 337 603 901,69 | 366 734 400,00 | 368 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | 1 663 813 126,02 | |
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | 159 673 177,11 | |
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | 866 657 426,33 | |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | ||||||||
Целевые индикаторы Программы | 1.Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек. 2.Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) – 90%. 3.Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут. 4.Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 5.Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 6.Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 7.Количество муниципальных парковок – 8 ед. 8.Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 %. 9.Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 %. 10.Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 650 ед. |
5
Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 08.09.2020 № 3199
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (руб.), годы | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего | 2 381 237 459,47 | 2 785 445 979,50 | 2 784 540 100,00 | 2 542 821 500,00 | 2 422 422 932,11 | 2 479 208 421,51 | |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 923 648 406,84 | 408 822 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | ||
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | ||
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 337 603 901,69 | 366 734 400,00 | 368 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | ||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | Всего | 2 184 090 928,63 | 2 287 223 179,50 | 2 281 556 400,00 | 2 036 962 500,00 | 2 037 122 932,11 | 2 038 249 900,00 |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 923 648 406,84 | 408 822 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | ||
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | ||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 |
1.2. | Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ДТ | 966 569 086,27 | 571 531 281,45 | 226 022 200,00 | 421 122 200,00 | 421 122 200,00 | 421 122 200,00 |
1.3. | Продление линий метрополитена | МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» | МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 |
1.5. | Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | ДТ | 182 800 020,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 |
1.6. | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | ДТ | 0,00 | 169 317 125,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | всего | 197 146 530,84 | 498 222 800,00 | 502 983 700,00 | 505 859 000,00 | 385 300 000,00 | 440 958 521,51 |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 337 603 901,69 | 366 734 400,00 | 368 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
2.1. | Материально-техническое обеспечение дорожного процесса | всего | 140 549 428,02 | 162 506 805,59 | 162 747 300,00 | 163 531 500,00 | 182 622 600,00 | 210 450 000,00 |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 23 143 700,00 | 1 887 907,28 | 26 498 000,00 | 26 498 000,00 | 33 022 600,00 | 45 700 000,00 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
2.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 44 310 132,81 | 31 546 700,00 | 31 613 300,00 | 31 682 600,00 | 36 800 200,00 | 51 331 000,00 |
2.3. | Создание и обслуживание платных городских парковок | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 12 286 970,01 | 8 242 101,69 | 10 767 700,00 | 10 767 700,00 | 32 000 000,00 | 41 300 321,51 |
2.4. | Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 0,00 | 175 012 092,72 | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5. | Реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (в рамках БКАД) | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 0,00 | 120 915 100,00 | 122 855 400,00 | 124 877 200,00 | 132 877 200,00 | 137 877 200,00 |
Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 08.09.2020 № 3199
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | ДТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | КУГИиЗР МКУ «ЦДС» ДДХ (МКУ «ГУММиД») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача Подпрограммы 1 | Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий Развитие городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые индикаторы Подпрограммы 1 | 1.Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек. 2.Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) – 90%. 3.Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут. 4.Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн.пассажиров в год. 5.Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. |
Приложение № 4
к постановлению администрации
города
от 08.09.2020 № 3199
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | ДТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители Подпрограммы 2 | МКУ «ЦОДД» МБУ «СМЭУ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача Подпрограммы 2 | Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода Обеспечение безопасности дорожного движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые индикаторы Подпрограммы 2 | 1.Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 2.Количество муниципальных парковок – 8 ед. 3.Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 % 4.Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 % 5.Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 650 ед. |
Приложение № 5
к постановлению администрации
города
от 08.09.2020 № 3199
План реализации
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»
на 2019-2024 годы на 2020 год
Таблица 5
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. | ||||||||||||||||||||||||
начала реализации | окончания реализации | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
Всего по муниципальной программе | 1 303 799 054,11 | 1 258 324 925,39 | 175 000 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | 1 105 681 795,41 | 1 137 409 825,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий | 999 673 881,45 | 855 622 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | 718 080 600,00 | 611 606 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Приобретение трамваев | Финансово управление КУГИиЗР Отдел бюджетного учета отчетности КУГИиЗР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку трамваев | ед. | 12 | 34 484 031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.1.2 | Приобретение вагонов метро | Финансово управление КУГИиЗР Отдел бюджетного учета отчетности КУГИиЗР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку вагонов метро | ед. | 12 | 192 378 912,80 | 237 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.1.3 | Приобретение автобусов | Финансово управление КУГИиЗР Отдел бюджетного учета отчетности КУГИиЗР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку автобусов | ед. | 12 | 491 217 656,08 | 374 566 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 281 593 281,45 | 244 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородское метро» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров метрополитеном | да/ нет | да | 220 757 865,00 | 244 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.2.2 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородэлектротранс» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров наземным электротранспортом | да/ нет | да | 60 835 416,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Задача. Развитие городского пассажирского транспорта | 106 007 913,96 | 114 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие. Продление линий метрополитена | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.3.1. | Выполнение работ по обслуживанию вентиляционной камеры и по содержанию выработок на объекте: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст.»Московская» до ст.»Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до ст. «Стрелка», г.Нижний Новгород» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество вентиляционных камер | Шт. | 1 | 604 973,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Количество выработок | Шт. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. | Оплата исполнительных листов по объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст.»Московская» до ст.»Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до ст. «Стрелка», г.Нижний Новгород» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество оплаченных исполнительных листов | Шт. | 3 | 5 581 890,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.3.3. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кредиторская задолженность | Да/ нет | да | 1 167 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.4 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» | 26 509 584,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» | Отдел пассажирского автомобильного транспорта. МКУ «ЦДС» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содержание МКУ «ЦДС» | ед. | 1 | 26 509 584,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.5 | Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | 68 329 400,00 | 114 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.5.1 | Капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Капитально-восстановительный ремонт (модернизация) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания пассажиров | ед. | 26 | 68 329 400,00 | 114 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.6. | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 23 815,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦДС» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦДС» | ед. | 1 | 23 815,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.7. | Основное мероприятие. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 3 790 441,30 | 167 317 125,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
1.7.1 | Возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с COVID-19, МП «Нижегородэлектротранс» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата субсидии на возмещение затрат по мероприятиям, связанным с COVID-19, МП «Нижегородэлектротранс» | ед. | 1 | 956 950,10 | 43 574 199,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.7.2. | Возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с COVID-19, МП «Нижегородское метро» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата субсидии на возмещение затрат по мероприятиям, связанным с COVID-19, МП «Нижегородское метро» | ед. | 1 | 1 231 498,58 | 61 626 789,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.7.3. | Возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с COVID-19, МП «Нижегородпассажиравтотранс» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата субсидии на возмещение затрат по мероприятиям, связанным с COVID-19, МП «Нижегородпассажиравтотранс» | ед. | 1 | 1 292 064,59 | 62 116 136,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.7.4. | Возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с COVID-19 | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата субсидии на возмещение затрат по мероприятиям, связанным с COVID-19 | ед. | 1 | 309 928,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | 198 117 258,70 | 120 915 100,00 | 175 000 00,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения | 161 716 364,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса | 161 716 364,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Установка и техническое обслуживание технических средств организации дорожного движения | Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | установка и замена дорожных знаков | ед. | 3400 | 160 618 898,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
установка и ремонт светофорных объектов | ед. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
установка искусственных дорожных неровностей | ед. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. МКУ «ЦОДД» | нанесение дорожной разметки | тыс.м2 | 100 | 1 097 465,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
монтаж ограждений безопасности | п.м. | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | 36 400 894,41 | 120 915 100,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | 30 538 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. МКУ «ЦОДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содержание МКУ «ЦОДД» | ед. | 1 | 30 538 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
2.3 | Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок | 5 842 101,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
2.3.1 | Техническое обслуживание средств обеспечения парковочного пространства и обустройство парковочного пространства | Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. МКУ «ЦОДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество платных парковочных мест | ед. | 5300 | 5 842 101,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
2.4. | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | 12 092,72 | 120 915 100,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
2.4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движениям | Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. МКУ «ЦОДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество объектов, включенных в систему ИТС | ед. | 277 | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
2.4.2 | Создание центра управления дорожного движения и модернизация светофорных объектов | Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. МКУ «ЦОДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество объектов, включенных в систему АСУДД | ед. | 135 | 12 092,72 | 120 915 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
2.5. | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 8 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
2.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦОДД» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦОДД | ед. | 1 | 8 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |